Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05010081
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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02060038 |
9.828,26 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05010081
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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02060039 |
6.163,33 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05010081
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
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02060040 |
4.330,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 30040013
07.195.771/0001-20
J P DA SILVA MERCANTIL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0513.0 [...]
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01060001 |
11.070,22 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 30040011
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPIUNA. CONFORME PROCESSO LITATORIO N°0513.01/2025 E [...]
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01060002 |
5.945,20 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 30040012
59.182.452/0001-84
C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0513.0 [...]
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01060017 |
9.014,90 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010134
04.715.088/0001-89
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ÁGUA EM PROVEITO AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [...]
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01060003 |
105,56 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010134
04.715.088/0001-89
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ÁGUA EM PROVEITO AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [...]
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01060004 |
36,03 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010134
04.715.088/0001-89
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ÁGUA EM PROVEITO AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [...]
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01060005 |
115,05 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010134
04.715.088/0001-89
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ÁGUA EM PROVEITO AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [...]
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01060006 |
39,82 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010134
04.715.088/0001-89
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ÁGUA EM PROVEITO AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [...]
|
01060007 |
128,54 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010134
04.715.088/0001-89
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ÁGUA EM PROVEITO AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [...]
|
01060008 |
46,59 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010134
04.715.088/0001-89
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ÁGUA EM PROVEITO AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [...]
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01060009 |
56,58 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010134
04.715.088/0001-89
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ÁGUA EM PROVEITO AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [...]
|
01060010 |
49,20 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010137
04.715.088/0001-89
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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01060012 |
114,63 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010019
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A ATENÇÃO SECUNDARIA, SOB RE [...]
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01060013 |
48,87 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010017
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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01060014 |
48,64 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010011
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A ATENÇÃO SECUNDARIA, SOB [...]
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01060015 |
344,90 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010138
04.715.088/0001-89
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE UR [...]
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01060016 |
168,43 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 05010136
04.715.088/0001-89
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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13 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ÁGUA EM PROVEITO AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA.
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01060011 |
49,21 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050006
07.387.509/0001-88
FOPAG - CONTRATADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, COMPREENDENDO VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS [...]
|
29050023 |
1.621,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050007
07.387.509/0001-88
FOPAG - CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, COMPREENDENDO VENCIMENTOS, VANTAGENS [...]
|
29050024 |
6.484,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050072
07.387.509/0001-88
FOPAG - CONTRATADOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, COMPREENDENDO VENCIMENTOS [...]
|
29050110 |
628.534,58 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050077
07.387.509/0001-88
FOPAG - CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, COMPREENDENDO VENCIMENTOS, V [...]
|
29050115 |
3.242,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050078
07.387.509/0001-88
FOPAG - CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE (ESTAGIARIOS/BOLSISTAS), VINCULADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, COMPREENDENDO VENCIMENTOS, [...]
|
29050116 |
16.796,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050079
07.387.509/0001-88
FOPAG - CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL (FUNDEB 70%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, COMPREE [...]
|
29050117 |
115.956,86 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050080
07.387.509/0001-88
FOPAG - CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, COMPREENDENDO VENCIMENTOS, V [...]
|
29050118 |
95.855,47 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050081
07.387.509/0001-88
FOPAG - CONTRATADOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, COMPREENDENDO [...]
|
29050119 |
25.474,26 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050082
07.387.509/0001-88
FOPAG - CONTRATADOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, COMPREENDENDO VENCIMENTOS [...]
|
29050120 |
6.809,14 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050034
07.387.509/0001-88
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, COMPREENDENDO VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXA [...]
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29050051 |
8.105,00 |
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