| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
08100006
C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA
|
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.916,94 |
|
| 23/10/2025 |
03030077
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
PAGO |
7.574,35 |
|
| 23/10/2025 |
01100095
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS [...]
|
LIQUIDADO |
12.744,00 |
|
| 23/10/2025 |
01100094
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
5.656,00 |
|
| 23/10/2025 |
01100034
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISISÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, MODELO GRAND FURGÃO (NOVA RENAULT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
305.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
01100034
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISISÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, MODELO GRAND FURGÃO (NOVA RENAULT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
305.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
25090006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.487,71 |
|
| 22/10/2025 |
25090005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
30.789,29 |
|
| 22/10/2025 |
25080001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECREATARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
727,03 |
|
| 22/10/2025 |
22100004
MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAPIUNA/CE. [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100003
MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAPIUNA/CE. [...]
|
EMPENHADO |
1.596,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100002
MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAP [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100001
MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAP [...]
|
EMPENHADO |
805,00 |
|
| 22/10/2025 |
10100003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
7.375,34 |
|
| 22/10/2025 |
03030077
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.574,35 |
|
| 22/10/2025 |
03030076
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTIDE - CIB CONFORME CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUA [...]
|
PAGO |
10.407,25 |
|
| 22/10/2025 |
03030076
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTIDE - CIB CONFORME CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUA [...]
|
LIQUIDADO |
10.407,25 |
|
| 22/10/2025 |
01100032
LAZARO WYLKER SOARES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA GARANTIR A SEGURANÇA EM EVENTOS RELIGIOSOS, QUE CONTOU COM A NECESSIDADE DE BLOQUEIO PARCIAL DE AVENIDAS/RUAS PARA ACOMODAÇÃO DO PÚBLI [...]
|
LIQUIDADO |
1.190,48 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICAÇÃO LEGAL, COMPREENDENDO: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA (D [...]
|
EMPENHADO |
4.406,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
MOZARINA LIMA DE QUEIROZ VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO, EM PROVEITO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
2.380,95 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
LUCIA DE FÁTIMA LIMA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ALUGUEL DE ESPAÇO ACQUAGILDO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚN [...]
|
EMPENHADO |
1.072,00 |
|
| 21/10/2025 |
20080005
MURILO MATOS MARQUES
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
15100003
ORALPLAC BATURITE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL, PARA GARANTIR OS MEIOS LEGAIS DE ACORDO COM AS LEIS DE TRANSITO, O EMPLACAMENTO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100030
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100030
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA/CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100029
FRANCISCO MARCIO INÁCIO DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOCATA EM EVENTOS CULTURAIS, NO ÂMBITO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA SOL MAIOR, SOB RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100028
SARLON CUNHA DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOCATA EM EVENTOS CULTURAIS, NO ÂMBITO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA SOL MAIOR, SOB RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090092
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090058
FRANCISCO GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ATENDER AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA PRE-ESCOLA, SOB RESPONSA [...]
|
PAGO |
221,40 |
|
| 21/10/2025 |
01090057
FRANCISCO GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ATENDER AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABI [...]
|
PAGO |
738,00 |
|
| 21/10/2025 |
01080054
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO PRINCIPAL INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO DO GOVERNO MUNICIPAL: O PLANO PLURIANUAL (PPA) 2026 ? 2029, QUE DE [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
26080008
GENESIS COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS BEM COMO CONFECÇÃO DE BANNERS, BRASÕES, FEIXAS E DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS EM PROVEITO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA PÁTRIA N [...]
|
PAGO |
5.936,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
ARMAZEM DO PÃO DELICATESSEN LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0513.01/2025, CONTRATO N° 0826 [...]
|
EMPENHADO |
6.028,03 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPIUNA/CE. CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
EMPENHADO |
96.131,80 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE [...]
|
PAGO |
6.121,70 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
6.121,70 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE [...]
|
EMPENHADO |
6.121,70 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
J P DA SILVA MERCANTIL
|
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA ETAPA MUNICIPAL DO CICLOSESC, QUE ACINTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2025, SOB RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
1.991,09 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO (PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE ITANS). CONTRATO DE REPASSE 939734/2022- OPERAÇAO 1084357-38 - MUNICIPIO DE ITAPIUNA. QUE PROR [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICAÇÃO LEGAL, COMPREENDENDO: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA (D [...]
|
LIQUIDADO |
3.996,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICAÇÃO LEGAL, COMPREENDENDO: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA (D [...]
|
EMPENHADO |
3.996,00 |
|
| 20/10/2025 |
18070009
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
18070007
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
18030006
GENESIS COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, DESIGN GRÁFICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DO M [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/10/2025 |
18030005
GENESIS COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, DESIGN GRÁFICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/10/2025 |
16040007
GENESIS COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, DESIGN GRÁFICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MU [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/10/2025 |
15010011
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
PAGO |
411,85 |
|
| 20/10/2025 |
10100009
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO [...]
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 20/10/2025 |
10100009
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RGPS/INSS, SOB RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 20/10/2025 |
10100001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.369,32 |
|
| 20/10/2025 |
10090021
JOÃO WEIBER SOUSA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO COM SOM VOLATE DE EVENTOS VOLTADOS A AÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
2.381,00 |
|
| 20/10/2025 |
10090017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
PAGO |
7.620,45 |
|
| 20/10/2025 |
10070001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
5.282,01 |
|
| 20/10/2025 |
08100003
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICAÇÃO LEGAL, COMPREENDENDO: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA (D [...]
|
LIQUIDADO |
1.906,00 |
|
| 20/10/2025 |
08100002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
6.622,05 |
|
| 20/10/2025 |
08100001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
6.870,91 |
|
| 20/10/2025 |
06100011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
10.046,38 |
|
| 20/10/2025 |
06100010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
PAGO |
2.482,24 |
|
| 20/10/2025 |
06100010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.482,24 |
|
| 20/10/2025 |
05080001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
08 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
2.816,44 |
|